نمایش موارد بر اساس برچسب: شرکت نفت سپاهان
فتح بازارهای جهانی با رشد ۴۱ درصدی صادرات
به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از واحد رسانه شرکت نقت سپاهان، این موفقیت در زمینه ارزآوری، در حالی به دست آمده که تحریمهای بینالمللی و مشکلات انتقال وجوه، بسیاری از رقبای داخلی را از میدان رقابت خارج کرده یا با کاهش توان صادراتی مواجه ساخته است.
اما نفت سپاهان با استفاده از شبکه توزیع هوشمند، تنوعبخشی به مقاصد صادراتی و انعقاد قراردادهای میانمدت با مشتریان خارجی، نه تنها سهم خود را حفظ، بلکه به طور محسوسی افزایش داده است.
عبور از مرز ۹۰ میلیون دلار صادرات تنها در یک دوره چهارماهه، پیشبینی تحقق صادرات سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون دلار را برای این شرکت تقویت میکند که میتواند سهم بزرگی در تأمین نیازهای ارزی کشور ایفا کند.
نکته جالب توجه، همافزایی بین فروش صادراتی و تولید است. در همین دوره، کل تولید شرکت با ۳۱ درصد افزایش به ۲۳۵ هزار تن رسیده و بخش عمده این رشد تولید، مستقیماً به سبد صادراتی تزریق شده است.
به عبارت دیگر نفت سپاهان با افزایش همزمان تولید (۳۱ درصد) و صادرات (۴۱ درصد)، توانسته بدون ایجاد کمبود در بازار داخل، ارزآوری قابل توجهی نیز برای کشور به ارمغان آورد.
این دستاورد در حالی ثبت شده که شرکت در بخش فروش (تناژ) نیز با رشد ۵۵ درصدی مقدار فروش (رسیدن به ۲۳۷ هزار تن) و رشد ۱۸۸ درصدی فروش ریالی، عملاً یک «سهگانه طلایی» (تولید، فروش داخلی و صادرات) را تکمیل کرده است.
بررسی مقایسهای عملکرد تیرماه نسبت به خردادماه امسال نیز، حاکی از رشد ۷ درصدی مقدار فروش است؛ بهطوریکه فروش شرکت در تیرماه به ۶۴ هزار تن رسیده و این رقم در خردادماه ۶۰ هزار تن بوده است.
این افزایش یکماهه، در کنار رشد ۵۵ درصدی چهارماهه نسبت به سال قبل، نشان میدهد که نه تنها روند کلی شرکت صعودی است، بلکه شتاب این رشد در ماههای اخیر افزایش یافته است.
در حوزه صادرات نیز این روند ماهانه کاملاً مشهود است. فروش صادراتی شرکت در تیرماه به ۲۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به ۲۵ میلیون دلار خردادماه، رشد ۱۷ درصدی را نشان میدهد.
این افزایش ۴ میلیون دلاری در یک بازه یکماهه، حاکی از آن است که استراتژی توسعه بازارهای خارجی شرکت، نه یک برنامه بلندمدت، بلکه یک اقدام عملیاتی و روزانه است که هر ماه نتایج ملموسی به همراه دارد.
با این حساب، فروش صادراتی تیرماه به تنهایی معادل ۳۲ درصد از کل فروش صادراتی چهار ماهه نخست سال (۹۰ میلیون دلار) بوده است که نشان از شتاب گرفتن صادرات در ماه اخیر دارد.
کارشناسان معتقدند که تداوم این روند صادراتی، میتواند جایگاه شرکت نفت سپاهان را از یک تأمینکننده داخلی به یک بازیگر منطقهای در صنعت فرآوردههای نفتی ارتقا دهد و سهام این شرکت را به یکی از جذابترین گزینههای سرمایهگذاری با پشتوانه ارزی تبدیل کند.
بازدید رئیس هیئت مدیره «اهداف» از نفت سپاهان؛تأکید بر تداوم حمایت از شرکتهای تابعه
در این دیدار فرهاد امین دهقان مدیرعامل شرکت نفت سپاهان نیز، به تشریح عملکرد چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ پرداخت و تصریح کرد بر اساس آخرین گزارش ها، شرکت موفق شده است در این دوره، رشد ۵۵ درصدی مقدار فروش (رسیدن به ۲۳۷ هزار تن)، رشد ۱۸۸ درصدی فروش ریالی (۲۴۵.۵ میلیارد ریال) و رشد ۴۱ درصدی فروش صادراتی (۹۰ میلیون دلار) را نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت برساند. همچنین در بخش تولید، رشد ۳۱ درصدی محقق شده و تولید به ۲۳۵ هزار تن رسیده است که این ارقام بیانگر روند صعودی شرکت در شرایط فعلی است.
مهرداد محمدی، رئیس هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری اهداف نیز، در این نشست بعد از استماع نقطه نظرات مدیران شرکت نفت سپاهان، ضمن قدردانی از تلاشهای مدیران و کارکنان شرکت نفت سپاهان، عملکرد شرکت را در سالهای اخیر مطلوب توصیف کرد و بر ضرورت تداوم حمایت از شرکتهای تابعه به عنوان یکی از اولویتهای راهبردی هلدینگ تأکید کرد. وی افزایش بهره وری با محوریت سرمایه انسانی را از جمله رویکردهای کلیدی گروه اهداف دانست و بر لزوم جذب و به کارگیری نخبگان داخلی در راستای ارتقای توانمندی های فنی و مهندسی شرکتهای زیرمجموعه تأکید نمود.رئیس هیئت مدیره اهداف همچنین، خواستار تدوین گزارش جامعی از چالشها و فرصتهای پیشروی شرکت نفت سپاهان شد و ابراز امیدواری کرد که تعاملات مستمر میان هلدینگ و شرکتهای تابعه، زمینه ساز تحقق هرچه سریعتر اهداف توسعه ای و تقویت جایگاه این مجموعه در صنعت نفت کشور باشد.گفتنی است شرکت سرمایه گذاری اهداف به عنوان بازوی سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، سهامدار عمده شرکت نفت سپاهان محسوب میشود و حمایت از توسعه و رشد شرکتهای تابعه، از اولویتهای اصلی این هلدینگ به شمار میرود .
شسپا سه ماهه به اندازه یک سال سود کسب کرد؛ رشد ۷۹۴ درصدی سود خالص نفت سپاهان
بر اساس اطلاعات منتشر شده، سود خالص شرکت در این دوره به ۴۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال رسیده که نسبت به پیشبینی ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی بودجه سه ماهه اول، رشد حدود ۱۶۰ درصدی را نشان میدهد . این جهش سودآوری، حاصل یک استراتژی چندوجهی و دقیق است که مدیریت شرکت از مدتها پیش بر روی آن متمرکز شده بود. کارشناسان معتقدند عامل اصلی این موفقیت، تغییر رویکرد شرکت از یک تولیدکننده صرفاً داخلی به یک بازیگر صادراتمحور در بازارهای جهانی بوده است . تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالا و محصولات صادراتی نقشی کلیدی در این تحول ایفا کرده است.
فراتر از رشد سود، بررسی شاخصهای عملیاتی شرکت نیز نشان از یک بهار فوقالعاده برای نفت سپاهان دارد. شرکت در سه ماهه اول امسال موفق به تولید حدود ۱۷۶ هزار تن محصول شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۴۳ درصدی را ثبت کرده است. این افزایش تولید که با استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و بهرهبرداری از برنامههای توسعه محقق شده، زمینهساز رشد چشمگیر فروش شرکت نیز بوده است.
فروش تناژی شرکت نیز با جهشی ۸۱ درصدی نسبت به بهار سال ۱۴۰۴، به حدود ۱۷۳ هزار تن رسیده است. نکته قابل توجه، فاصله بسیار کم بین تولید و فروش است که نشان از مدیریت قوی زنجیره تأمین و تبدیل سریع تولید به درآمد دارد. فروش ریالی شرکت نیز در این دوره با رشد خیرهکننده ۲۱۸ درصدی همراه بوده است. این ارقام نشان میدهد که شرکت نه تنها توانسته حجم فروش خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهد، بلکه با مدیریت مناسب در فروش محصولات داخلی ، سودآوری خود را به سطحی بیسابقه ای ارتقا ببخشد.
یکی دیگر از دستاوردهای مهم شرکت نفت سپاهان در این دوره، رشد قابل توجه فروش صادراتی(ارزی) است. شرکت در سه ماهه اول امسال، موفق به ثبت رشد ۶۲ درصدی در فروش صادراتی خود نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است. این موفقیت در حالی به دست آمده که بسیاری از صنایع کشور تحت تأثیر تحریمها و محدودیتهای بینالمللی با کاهش صادرات مواجه شدهاند .
در همین حال با توجه به عملکرد خیرهکننده سه ماهه اول، تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که شرکت نفت سپاهان در مسیر ثبت یک سال مالی رویایی قرار گرفته است. این شرکت که در سالهای اخیر جوایز متعددی از جمله عنوان صادرکننده ممتاز ملی و برند برتر ایران را کسب کرده ، اکنون با تکیه بر استراتژی صادراتمحور و تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده، توانسته است حاشیه سود خالص خود را به سطحی برساند که به مراتب بالاتر از رقبای صنعت روانکار است .
کارشناسان معتقدند تداوم این روند در ماههای آینده، میتواند «شسپا» را به یکی از سودآورترین شرکتهای بازار سرمایه تبدیل کند و جایگاه آن را به عنوان یک غول منطقهای در صنعت روانکارها بیش از پیش مستحکم سازد. عملکرد این شرکت در شرایط پیچیده اقتصادی کشور، نشان میدهد که صنعت نفت و فرآوردههای نفتی ایران، با وجود تمام محدودیتها، پتانسیل بالایی برای رشد و سودآوری دارد.
شگفتی سهامداران از رشد 794 درصدی نفت سپاهان در بهار1405
بر اساس این گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴، روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه با حضور حدود 85 درصد از سهامداران در مرکز همایشهای بین المللی ایران برگزار شد.
در این مجمع پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورتهای مالی شرکت مورد تایید حاضرین در مجمع قرار گرفت و به تصویب رسید و 200تومان سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم شد ، سودی که کام سهامداران به خصوص سهامداران خرد را شیرین کرد.
بر اساس این گزارش فرهاد امین دهقان مدیرعامل شرکت نفت سپاهان نیز در این مجمع با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تولید و فروش، سال ۱۴۰۴ را سالی حساس و در عین حال پرکار و موفق توصیف کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ اقدامات بزرگی در شرکت انجام شد و علیرغم بحرانهای مختلف داخلی و خارجی، نفت سپاهان مسیر با ثباتی را پشت سر گذاشت.
امیندهقان در ادامه با اشاره به گزارش های خیرهکننده شرکت در بهار ۱۴۰۵، این دوره را تحولی بیسابقه در تاریخ بهرهبرداری شرکت توصیف نمود و تأکید کرد که شرکت نفت سپاهان، بهعنوان بزرگترین تولیدکننده روغن پایه در خاورمیانه، موفق شده است در سه ماهه نخست سال جاری، به ازای هر سهم مبلغ ۷۶۷ ریال سود شناسایی کند که رکوردی تاریخی محسوب میشود.
مدیرعامل نفت سپاهان افزود سود خالص شرکت در این دوره به رقم ۴۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با سود ۵۰ هزار میلیارد ریالی کل سال ۱۴۰۳، نشاندهنده تکرار یک سال کامل در فقط یک فصل است. وی افزود این میزان سود، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی معادل ۷۹۴ درصد و نسبت به بودجه پیشبینیشده ۱۶,۵۰۰ میلیارد ریالی 1405، افزایشی حدود ۱۶۰ درصدی را ثبت کرده است.
یکی از بخشهای مهم سخنرانی مدیرعامل به موفقیت در عرصه صادرات اختصاص داشت. امیندهقان با اشاره به شرایط سخت تحریمی تصریح کرد علیرغم محدودیتهای بینالمللی که بسیاری از صنایع کشور را با کاهش صادرات مواجه کرده، شرکت نفت سپاهان موفق شد در سهماهه اول امسال، رشد ۶۲ درصدی در فروش صادراتی (ارزی) خود نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کند. این دستاورد، حاصل استراتژی دقیق و تلاش شبانهروزی همکاران من خانواده بزرگ شرکت نفت سپاهان است.
امین دهقان درباره چشمانداز ماههای آینده اظهار داشت: بر اساس برنامههای توسعهای که تدوین شده، روند رو به رشد سودآوری شرکت در ماههای آینده نیز ادامه خواهد یافت. افزایش بهرهوری خطوط تولید، توسعه شبکه توزیع و بهینهسازی زنجیره تأمین از جمله محورهای اصلی این برنامههاست.
گفتنی است نفت سپاهان پس از سه دوره متوالی کسب عنوان صادرکننده نمونه کشور، سال گذشته به عنوان صادرکننده ممتاز ملی انتخاب شد.
میانگین افزایش دریافتی بازنشستگان صنعت نفت به ۴۵ درصد رسید
حسین حسینزاده اظهار کرد: صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت در ماههای اخیر با رویکرد اجرای دقیق تعهدات قانونی و صیانت از حقوق بازنشستگان و بازماندگان، تقریباً در هر ماه یک اقدام مؤثر در حوزه پرداختها و خدمات انجام داده است. پرداخت منظم مستمریها، اجرای متناسبسازی مستمریها بر اساس تکلیف قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی در سه مرحله، اعمال تعدیل سالانه، اجرای ماده ۱۰ مرتبط با دوران بازنشستگی و پرداخت ۶۰ هزار فقره مبالغ علیالحساب مستمری برای درخواستهای ثبتشده، از مهمترین این اقدامات بوده است.
وی با اشاره به آثار این اقدامات بر دریافتی بازنشستگان افزود: امسال افزایش ۲۰ درصدی مستمریها به همراه دو میلیون هفتصد و پنجاه و چهار هزار تومان مطابق قانون بودجه اعمال شده است و با اجرای متناسبسازی سالانه (ترمیمی) که بهتازگی به میزان ۱۰ درصد تا سقف ۱۰ میلیون تومان با اعمال بر پایه مستمری اسفندماه ۱۴۰۴ تصویب شده است، میانگین اثر تعدیلهای امسال به حدود ۳۷ درصد میرسد.
رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت ادامه داد: افزون بر این، با احتساب آثار اجرای متناسبسازی قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی در سه مرحله و اجرای ماده ۱۰، میانگین افزایش دریافتی بازنشستگان صنعت نفت نسبت به اسفندماه ۱۴۰۴ به حدود ۴۵ درصد میرسد. البته میزان بهرهمندی هر فرد از این افزایشها با توجه به پایه مستمری، سوابق خدمتی و شرایط پرونده وی متفاوت است و ارقام یادشده، میانگین آثار این تعدیلها در سطح جامعه بازنشستگان را نشان میدهد.
حسینزاده با تأکید بر اینکه هیچیک از تعهدات قانونی ابلاغشده بدون اقدام باقی نمانده است، تصریح کرد: انجام بهموقع تعهدات، وظیفه حرفهای صندوق است و از این منظر، هیچ موضوع معوق یا بلاتکلیفی در اجرای تکالیف قانونی وجود ندارد.
وی تداوم انجام تعهدات در دوره جنگ ۴۰ روزه را از نقاط قوت عملکرد صندوقها برشمرد و گفت: در آن مقطع نیز روند پرداخت مستمریها، ارائه خدمات و انجام سایر تعهدات بدون وقفه ادامه یافت و خدمترسانی به بازنشستگان و بازماندگان تحت هیچ شرایطی متوقف نشد.
رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت با تأکید بر اینکه متناسبسازی قانونی اجراشده با متناسبسازی سالانه (ترمیمی) دو موضوع مستقل هستند، خاطرنشان کرد: متناسبسازی مصوب قانون، بر اساس تکلیف مقرر مجلس شورای اسلامی، در سه مرحله اجرا شده و در مردادماه امسال نیز اجرای متناسبسازی سالانه (ترمیمی) مستمریها به میزان ۱۰ درصد انجام خواهد شد.
حسینزاده با اشاره به برنامههای سال جاری صندوق گفت: افزایش و توسعه تسهیلات رفاهی، گسترش خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندهای خدمترسانی، طراحی و ارائه تسهیلات نوین بانکی و همچنین توسعه و تنوعبخشی به تسهیلات اعتباری و وامهای مورد نیاز بازنشستگان، از مهمترین برنامههای صندوق در سال جاری است.
وی در پایان تأکید کرد: رویکرد صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، اجرای دقیق تعهدات، توسعه خدمات رفاهی، بهرهگیری از فناوریهای نوین و ارتقای مستمر کیفیت خدمات به جامعه بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت است.
نفت سپاهان و نمایش قدرت مدیریت در برابر تورم
این گزارش تحولی قابل توجه در شاخصهای کلیدی مالی را برجسته میکند و دلیل اصلی صف خریدهای اخیر در تالار معاملات را توضیح میدهد.
نفت سپاهان و نمایش قدرت مدیریت در برابر تورم
به گزارش نوسان انلاین، بر اساس ارقام اعلامشده، سود خالص تلفیقی به ازای هر سهم (EPS) با افزایش نزدیک به سه برابری، از حدود ۱۰۰ تومان در دوره مشابه سال قبل به ۲۹۸ تومان رسیده است. در سطح شرکت اصلی نیز این رقم به ۳۰۲ تومان بالغ شده. این جهش، نتیجه ترکیبی از رشد درآمد، بهبود کارایی عملیاتی و مهار مؤثر هزینهها در محیط تورمی کشور بوده است.
افزایش سود عملیاتی از ۱۶ به ۴۸ درصد
یکی از نقاط قوت برجسته گزارش، حاشیه سود عملیاتی است که از ۱۶ درصد به ۴۸ درصد افزایش یافته. سود عملیاتی شرکت اصلی نیز با پرش ۲۷۷ درصدی از ۴.۹ همت (هزار میلیارد تومان) به ۱۸.۷ همت رسیده. این بهبود چشمگیر، در حالی رخ داده که دو بخش اصلی هزینهها — بهای تمامشده کالای فروشرفته و هزینههای عمومی-اداری — به ترتیب تنها ۱۴ درصد و ۲۶ درصد رشد داشتهاند، که هر دو کمتر از نرخ تورم محیطی (حدود ۶۰ درصد) بوده است.
تحقق سود انباشته ۲۰ همتی
مدیران شرکت با این رویکرد هوشمندانه، توانستهاند اثربخشی عملیات را به طور قابل ملاحظهای ارتقا دهند. به بیان دیگر، در سال ۱۴۰۴ به ازای هر ۱۰۰ میلیارد تومان فروش، حدود ۴۸ میلیارد تومان سود عملیاتی محقق شده، در حالی که این رقم در سال قبل ۱۶ میلیارد تومان بود. سود خالص نیز با رشد ۲۱۸ درصدی از ۵.۳ همت به ۱۷ همت افزایش یافته و سود انباشته را به حدود ۲۰ همت رسانده است. این وضعیت، انعطافپذیری مالی بالایی برای تأمین منابع داخلی یا توزیع سود میان سهامداران ایجاد کرده است.
وضعیت نقدینگی شرکت نیز بسیار مطلوب گزارش شده: وجوه نقد عملیاتی مثبت ۶.۲ همت و سرمایه در گردش مثبت ۱۴ همت. این ارقام نشان میدهد که شرکت قادر است تمامی تعهدات خود را از محل داراییهای جاری تسویه کند و همچنان نقدینگی قابل توجهی در اختیار داشته باشد.
با توجه به قیمت فعلی سهم در بورس تهران (حدود ۱۲۷۰ تومان در زمان انتشار گزارش اولیه)، تحلیلگران انتظار دارند در صورت تداوم روند رشد سود (همسطح با تورم، یعنی حدود ۸۰-۹۰ درصد) برای سال ۱۴۰۵، EPS به محدوده ۵۵۰ تا ۶۰۰ تومان برسد. این سناریو، نسبت قیمت به سود پیشرو (P/E Forward) را به کانال پایین حدود ۲ میرساند که از جذابیت بنیادی بالایی حکایت دارد.
چشمانداز و عوامل حمایتی
«شسپا» به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن پایه در منطقه، از پتانسیلهای ساختاری مانند تقاضای پایدار محصولات پتروشیمی و روغنهای صنعتی بهره میبرد. کنترل هزینهها در برابر فشارهای تورمی و تورمزاییهای خارجی (مانند نوسانات ارزی و زنجیره تأمین)، هنر اصلی تیم مدیریتی در این دوره بوده است. تحلیلهای بازار نیز بر تداوم این روند مثبت در سال آتی تأکید دارند، هرچند عوامل بیرونی مانند قیمتهای جهانی نفت و سیاستهای ارزی کشور میتوانند تأثیرگذار باشند.
این گزارش مالی قوی، نه تنها اعتماد سرمایهگذاران را تقویت کرده، بلکه «شسپا» را به عنوان یکی از نمادهای برجسته با عملکرد بنیادی مستحکم در بازار سرمایه ایران متمایز میسازد. سهامداران و فعالان بازار انتظار دارند این دستاوردها در مجمع آتی و سیاستهای تقسیم سود نیز بازتاب یابد.
جهش ۲۱۸ درصدی درآمد ریالی در سایه رشد ۴۳ درصدی تولید
تحلیل عمیقتر این ارقام نشان میدهد که نفت سپاهان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ از هر دو اهرم «افزایش حجم» و «افزایش قیمت» برای ارتقای درآمدهای خود استفاده کرده است. افزایش ۴۳ درصدی تولید، نشاندهنده استفاده حداکثری از ظرفیتهای پالایشگاهی و زنجیره تامین است. این افزایش تولید مستقیماً به رشد ۸۱ درصدی فروش تناژی منجر شده که حاکی از فروش بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی است. اما مهمترین مولفه، جهش ۲۱۸ درصدی درآمد ریالی است که بسیار بالاتر از رشد تناژی بوده و عمدتاً به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات نهایی و پایه در بازار داخلی، همچنین اعمال نرخهای جدید تسعیر ارز در محاسبات مالیاتی و درآمدی صورت گرفته است. بررسیها نشان میدهد که در خرداد ماه سال جاری نیز این روند صعودی ادامه داشته و فروش ریالی شرکت نسبت به اردیبهشت ماه با افزایش ۷ درصدی مواجه شده است.
مقایسه رشد فروش ریالی با رشد تناژی نشان میدهد که نفت سپاهان در یک محیط تورمی و با افزایش نرخ ارز، توانسته ارزش هر تن محصول خود را به طور قابل توجهی افزایش دهد. رشد ۶۲ درصدی فروش ارزی نیز در سه ماهه اول امسال نشان میدهد که این شرکت در بازارهای خارجی نیز عملکرد خوبی داشته و توانسته ریسک نوسانات نرخ ارز را به خوبی مدیریت کند.
با توجه به اینکه فروش ارزی شرکت در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه نیز ۵ درصد رشد داشته است، میتوان پیشبینی کرد که فصل بهار سال جاری برای این شرکت یکی از بهترین دوره های تاریخی از نظر سودآوری و عملکرد عملیاتی بوده است. «شسپا» در مسیر تحقق اهداف کلان خود که مبتنی بر «پایداری سودآوری» و «ماندگاری در تجارت جهانی روانکار» است، گامهای محکمی برداشته است.
افزایش ۸۱ درصدی حجم فروش و رشد 218 درصدی درآمد
داده های منتشر شده نشان میدهد که فروش تناژی شرکت نفت سپاهان در این دوره با افزایش ۸۱ درصدی مواجه شده و به مرز ۱۷۳ هزار تن رسیده است. این حجم فروش در حالی محقق شده که تولید شرکت نیز با رشد ۴۳ درصدی، به ۱۷۶ هزار تن افزایش یافته است. نزدیک بودن این دو عدد به یکدیگر، نشاندهنده کارایی بالای چرخه تولید تا فروش و عدم انباشت موجودی کالا در انبارهاست. این موفقیت عملیاتی، به نوبه خود منجر به جهش ۲۱۸ درصدی درآمدهای ریالی شرکت شده است که این رقم یکی از بالاترین نرخهای رشد در بین شرکتهای همگروه در سه ماهه اول سال محسوب میشود. همچنین رشد ۶۲ درصدی فروش ارزی، حکایت از موفقیت این شرکت در بازاریابی بینالمللی و دریافت ارز حاصل از صادرات دارد.
مقایسه عملکرد ماهانه این شرکت نیز حاوی نکات مهمی است. فروش ریالی شرکت در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه از افزایش حدود ۷ درصدی برخوردار بوده که نشان از تداوم روند صعودی قیمتها یا حجم فروش در ماه پایانی فصل بهار دارد. همچنین درآمدهای ارزی شرکت نیز با رشد ۵ درصدی در بازه ماهانه همراه بوده است. این ارقام حاکی از آن است که رشد نفت سپاهان صرفاً یک پدیده مقطعی یا ناشی از مقایسه با دوره سال قبل نیست، بلکه یک روند صعودی پایدار است. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که تداوم این گزارشهای خوب، میتواند منجر به بازبینی قیمت هدف این سهم توسط موسسات تحلیلی و در نتیجه، افزایش تقاضا در بازار سهام شود.
باید توجه داشت که رشد ۸۱ درصدی فروش تناژی، به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد فیزیکی شرکت، است و نشان دهنده افزایش سهم بازار و تقاضای موثر برای محصولات این شرکت است. با توجه به برنامه های راهبردی این شرکت برای «افزایش سهم در بازارهای داخلی و صادراتی» و «کاهش هزینه های تولید و فروش»، به نظر میرسد «شسپا» مسیر روشنی را در سال ۱۴۰۵ پیش رو داشته باشد و بتواند انتظارات سهامداران خود را برآورده سازد.
افزایش152درصدی فروش داخلی نفت سپاهان در دو ماهه اول1405
شرکت نفت سپاهان که یکی از بازیگران کلیدی صنعت نفت کشور محسوب میشود، در دوماهه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ عملکردی کم نظیر از خود به نمایش گذاشته است. بررسی شاخصهای اصلی این شرکت حاکی از آن است که نه تنها نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری رقم خورده، بلکه روند صعودی در بازه ماهانه نیز شتابی فزاینده داشته است.
تولید شرکت نفت سپاهان در دوماهه اول سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۶۴ درصدی همراه شده است. این افزایش تولید نشاندهنده بهرهبرداری موفق از ظرفیتهای جدید، رفع موانع تولیدی و مدیریت کارآمد خطوط عملیاتی است.
در حوزه فروش، ارقام حتی چشمگیرتر از تولید ظاهر شدهاند. فروش تناژی شرکت در این مدت رشد ۸۸ درصدی نسبت به پارسال داشته که حاکی از اجرای موفق برنامههای فروش است. اما جالب ترین رقم برای سهامداران این شرکت، رشد ۱۹۲ درصدی درآمد ریالی است. این اختلاف فاحش میان رشد وزنی (۸۸ درصد) و ریالی (۱۹۲ درصد) عمدتاً ناشی از افزایش نرخهای فروش، بهبود ترکیب محصولات به سمت اقلام با ارزشافزوده بالاتر و تأثیر نرخ ارز است.
در بخش صادراتی نیز شرکت نفت سپاهان عملکرد درخشانی داشته است. فروش تناژی صادراتی در دوماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۵ درصد رشد کرده است. این در حالی است که درآمد ریالی ناشی از صادرات جهش ۲۱۲ درصدی را نشان میدهد. که این رقم ناشی از ، بهبود ترکیب سبد محصولات صادراتی و همچنین اثر نرخ ارز است.
در فروش داخلی نیز وضعیت فراتر از انتظار بوده است. فروش تناژی داخلی شرکت در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۱۵۲ درصدی را ثبت کرده که نشاندهنده بهبود سهم شرکت از بازار روانکار داخل کشور است. همچنین درآمد ریالی حاصل از فروش داخلی ۱۷۴ درصد رشد داشته که مجدداً تأیید میکند رشد درآمد از رشد تناژی پیشی گرفته است.
بر اساس این گزارش اما شاید مهمترین بخش این گزارش، بررسی عملکرد ماهانه است که نشان میدهد شرکت نه تنها نسبت به سال قبل رشد کرده، بلکه هر ماه نسبت به ماه قبل نیز شتاب بیشتری گرفته است.
تولید شرکت نفت سپاهان در اردیبهشتماه نسبت به فروردینماه ۳۱ درصد افزایش یافته است. این رشد یکماهه نشان میدهد ظرفیتهای جدید یا بهبود فرآیندها در دومین ماه سال به بلوغ عملیاتی رسیده است.
فروش تناژی شرکت نیز در اردیبهشت نسبت به فروردین ۶۶ درصد رشد داشته است. این رقم که بیش از دو برابر رشد تولید ماهانه (۳۱ درصد) است، حاکی از اجرای موفق برنامههای بازاریابی و فروش در اردیبهشتماه میباشد.در فروش ریالی نیز اوضاع مطلوب است بطوریکه در اردیبهشتماه نسبت به فروردینماه رشد خیرهکننده ۱1۳ درصدی را نشان میدهد.نکته قابل تأمل در آمارهای فوق، همگرایی دو روند صعودی موازی است: از یک سو رشد سالانه قوی در تمام شاخصها، و از سوی دیگر شتاب ماهانه فزاینده که اردیبهشت را بسیار بهتر از فروردین نشان میدهد. چنین الگویی معمولاً در شرکتهایی دیده میشود که در آستانه جهش ساختاری قرار گرفتهاند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند شرکت نفت سپاهان با این عملکرد، توانسته است هم از ظرفیتهای داخلی برای افزایش سهم در بازار روانکار کشور استفاده کند و هم با توسعه صادرات، سهم خود را در بازارهای منطقهای و بینالمللی ارتقا بخشد. جهش ۱1۳ درصدی فروش ریالی در اردیبهشت نسبت به فروردین، قویترین سیگنال مثبت به بازار و سهامداران است.
